4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
13
Data de Lançamento: 13/05/2015 |
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/006-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
169,79
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
322/000-2015
169,79
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 4612 - R$ 13860,00
169,79
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
347/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2110 - 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
3.013,50
0,00
218810102
J
07.797.730/0001-04
0,00
5397
354/000-2015
3.013,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00
3.013,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
124,25
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
355/000-2015
124,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 592 - R$ 7.530,72
124,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
432,02
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
356/000-2015
432,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 591 - R$ 26.183,06
432,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.946,69
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
357/000-2015
1.946,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85
1.946,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
125,32
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
358/000-2015
125,32
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00
125,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
99,00
0,00
218810102
J
04.446.469/0001-00
0,00
5397
359/000-2015
99,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00
99,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
32,45
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
360/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00
32,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.756,49
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
361/000-2015
2.756,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90
2.756,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
226,96
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
362/000-2015
226,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 270 - 21615,05
226,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.108,25
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
363/000-2015
5.108,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 268 - 486500,00
5.108,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
283,50
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015
283,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
283,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
947,07
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
365/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
111,28
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
366/000-2015
111,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 748 - 1011,60
111,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
21,98
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
367/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
13
21,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 747 - 1998,60
21,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
42,11
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
368/000-2015
42,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 746 - 3827,85
42,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
50,39
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
369/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 256 - 458,11
50,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
370/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 260 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
371/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 255 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
372/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 4369,42
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
476,97
1,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
127,69
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - |
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/014-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/004-2015
480,01
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
1.200,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/004-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.200,00
%
2,5000
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/004-2015
479,99
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
800,00
%
1,6700
1.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/004-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,01
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/004-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
13
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/003-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/004-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/004-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/004-2015
71,94
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
- TRÂNSITO |
71,94
1,0000
288,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/003-2015
288,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
288,30
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/005-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/007-2015
71,94
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
71,94
1,0000
288,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/003-2015
288,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
288,30
1,0000
288,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/011-2015
288,30
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
288,30
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/001-2015
180,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/004-2015
71,94
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
DE SOLIDARIEDADE |
71,94
1,0000
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/006-2015
143,88
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
143,88
1,0000
265,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/014-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
13
265,98
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
265,98
1,0000
95,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/013-2015
95,92
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
95,92
1,0000
565,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/015-2015
565,82
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
565,82
1,0000
286,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/023-2015
286,52
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
286,52
1,0000
565,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/004-2015
565,83
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
565,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/003-2015
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/002-2015
18.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/002-2015
4.220,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.220,00
1,0000
1.012,35
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/001-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
1.012,35
SV
25.308,7500
7.178,68
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/004-2015
2,09
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
32,70
%
15,6300
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
5.231,62
%
40,9400
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
1.914,36
%
22,4000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
179,00
319
1321/002-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
7,16
13.860,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/001-2015
110,00
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.860,00
HR
126,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/002-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
13
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
303,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - |
EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
2.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/002-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/002-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
209,76
323
2270/002-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
209,76
SV
2.689,2300
0,08
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/002-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
384,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2823/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
384,00
FD
10,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
648,00
323
2945/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
648,00
UN
8,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
486,00
433
2973/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - |
486,00
UN
6,0000
81,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
13
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
691,20
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
693
2992/000-2015
172,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
691,20
SV
4,0000
48.530,03
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/002-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
454,80
HR
10,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.016,19
HR
63,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
384,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
384,00
FD
10,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3385/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
21,15
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
3389/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do |
produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O |
produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, |
porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: |
Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e |
validade. - BUFALO - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
21,15
FR
15,0000
991,87
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
153
3397/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
991,87
%
0,5700
685,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
685,99
%
0,3900
414,75
2369/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.972.497/0001-26
0,00
49
3811/000-2015
138,25
1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
414,75
UN
3,0000
206,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3898/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
13
20,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
20,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
4,0000
22,00
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
45,00
UN
1,0000
108,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3899/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
108,00
UN
3,0000
340,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
3900/000-2015
100,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO 7240 - ADMINISTRAÇÃO
240,00
HR
2,0000
46,86
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015
28,41
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES |
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
4,10
RL
2,0000
180,40
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3986/000-2015
110,00
1 - TROCA DE CHAVE DA REVERSÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
180,40
HR
1,6400
217,44
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
4016/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS EM HASTE - DES. |
AGRÁRIO |
217,44
UN
12,0000
1.000,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
103
4018/000-2015
1.000,00
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA ILUMINAR O PAÇO MUNICIPAL DE |
AZUL NO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO - 02/04/2015 - PLANEJ. URBANO |
1.000,00
DIÁRI
1,0000
3.800,00
2768/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
4173/000-2015
3.800,00
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO |
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE |
TELEVISÃO DA TORRE DA CIDADE DE REGISTRO-SP - CULTURA |
3.800,00
SV
1,0000
1.920,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4184/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
1.920,00
FD
50,0000
823,52
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
577,56
SV
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO |
102,48
SV
1,0000
115,00
1896/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
4272/000-2015
115,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor - CONSERTO DO |
IMPRESSOR DA CALCULADORA GENERAL 2120PD PATRIMÔNIO: 5156 SÉRIE: 008868 - FINANÇAS |
115,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
13
-15.342,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015
1.534,20
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS |
OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA |
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
15.342,00
DIÁRI
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-15.342,00
-15.342,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015 - 01
-15.342,00
1 - Anulação da Nota nº 4315/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-15.342,00
1,0000
248,30
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015
248,30
1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM |
PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA |
248,30
UN
1,0000
4.790,61
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/001-2015
16,13
1 - CADISTA/CALCULISTA - REF. A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
4.790,61
HR
297,0000
565,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/002-2015
565,82
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
565,82
1,0000
2.200,00
3221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.310.921/0001-86
0,00
489
4514/000-2015
1.100,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE MAIO EM SÃO PAULO/SP - |
PARTICIPANTES: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.200,00
SV
2,0000
10,64
3491/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
0,00
638
5100/000-2015
10,64
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/01/15 A 31/03/15 COM RENEGOCIAÇÕES DO PERÍODO DE 01/12/14 A |
28/02/15 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
10,64
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5241/000-2015 - 01
-2.027,10
1 - Anulação da Nota nº 5241/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-2.027,10
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
5242/000-2015 - 01
-767,10
1 - Anulação da Nota nº 5242/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-767,10
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5243/000-2015 - 01
-1.239,60
1 - Anulação da Nota nº 5243/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-1.239,60
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
5244/000-2015 - 01
-767,10
1 - Anulação da Nota nº 5244/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-767,10
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.082,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
5245/000-2015 - 01
-1.082,10
1 - Anulação da Nota nº 5245/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-1.082,10
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-924,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5246/000-2015 - 01
-924,60
1 - Anulação da Nota nº 5246/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-924,60
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
5248/000-2015 - 01
-1.082,10
1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO SERÁ REFEITO PARA 12 MESES
-1.082,10
1,0000
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
477
5509/001-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
67,68
SV
0,1000
700,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
13
0,00
4005/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
477
5509/002-2015
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
ART, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
67,68
SV
0,1000
700,00
15.342,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
15.342,00
15.342,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5570/000-2015
1.534,20
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA USO NAS |
OFICINAS E EVENTOS DA SEC. MUN. DE CULTURA - (ACERTO REF. EMP. 4315/2015 - C/C 410-1 CEF). |
15.342,00
DIÁRI
10,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
280,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5571/000-2015
280,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO . 16mt - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA |
DA UNIDADE ESF NOSSO TETO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
280,00
SV
1,0000
0,00
4091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
380,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
0,00
315
5572/000-2015
380,00
1 - CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM 1X1,20M - PARA INSTALAÇÃO |
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
380,00
SV
1,0000
0,00
4094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
2.100,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
5573/000-2015
2.100,00
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Período das 8h as 17hs - PARA O TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO NO |
MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA" NO DIA 12/06 - INCLUSO FORNECIMENTO DE |
REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
1,0000
0,00
4092/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RFS Brasil Sports Comércio de Artigos Esportivos E
174,78
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.352.243/0001-69
0,00
313
5574/000-2015
21,90
1 - BOLA SUIÇA DE 20CM
21,90
UN
1,0000
71,08
2 - BOLA SUIÇA DE 65CM
71,08
UN
1,0000
40,90
3 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
40,90
UN
1,0000
40,90
4 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA 75CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
40,90
UN
1,0000
0,00
4096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
838,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5575/000-2015
8,38
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS EM TODAS |
AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
838,00
CX
100,0000
0,00
4093/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
214,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5576/000-2015
8,95
1 - TECIDO DE JUTA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
214,80
MT
24,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
3.013,87
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
450
5577/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DA |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO - RECURSO MS QUALIFAR SUS INVESTIMENTOS - C/C |
0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
7.650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
5578/000-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
7.650,00
M3
750,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.698,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
5579/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA - 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
1.260,00
MÊS
8,0000
0,00
4033/2015
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
0,00
48
5580/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
196,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
13
0,00
4032/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
48
5581/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
4031/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
323,10
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
5582/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
4120/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
5583/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO |
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO |
PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
4102/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
5584/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA |
ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.643,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5585/000-2015
2.821,96
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
5.643,92
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
2.087,28
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5586/000-2015
1.043,64
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
2.087,28
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.278,01
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5587/000-2015
2.639,01
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.130,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5588/000-2015
1.043,64
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.130,92
DIÁRI
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.527,79
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5589/000-2015
2.263,90
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.527,79
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.649,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5590/000-2015
1.263,72
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.527,44
DIÁRI
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.278,01
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5591/000-2015
2.639,01
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
13
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.527,79
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5592/000-2015
2.263,90
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.527,79
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.649,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5593/000-2015
1.263,72
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.527,44
DIÁRI
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.643,92
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5594/000-2015
2.821,96
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
5.643,92
DIÁRI
2,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
840,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
5595/000-2015
32,00
1 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
384,00
UN
12,0000
38,00
2 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO VI COPA REGISTRO DE |
MUAY THAI 2015 - ESPORTES |
456,00
UN
12,0000
0,00
4115/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
5596/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.149-8 BB (CONFORME CI |
177/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
51.814,74
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/000-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
26.923,32
KG
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), |
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - |
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
8.205,18
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/000-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
4.260,24
KG
366,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
1.995,84
KG
144,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.949,10
KG
365,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
6.805,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/000-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
3.538,56
KG
304,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
1.649,34
KG
119,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.618,02
KG
303,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
62.025,96
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
5600/000-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
32.207,88
KG
2.767,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
15.079,68
KG
1.088,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(E.E. FUND - 31,33%), (E.E. MÉDIO - 48,88%), (ETEC - 18/41%), (E.E. EJA - 1,38%) - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
14.738,40
KG
2.760,0000
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
20,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
13
20,00
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA |
20,00
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
5602/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.328,40
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
5603/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 |
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES |
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.438,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5604/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - JURÍDICO |
2.438,40
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.698,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
5605/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATP - NOKIA 311 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO |
1.260,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
9.835,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5606/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
7.315,20
MÊS
24,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 |
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - GABINETE |
1.260,00
MÊS
16,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.876,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - CULTURA |
4.876,80
MÊS
16,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.328,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
1.890,00
MÊS
24,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
5609/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
630,00
MÊS
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
4.958,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
5610/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
2.520,00
MÊS
32,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.438,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
5611/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
2.438,40
MÊS
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/05/2015 ATÉ 13/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
13
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
8.108,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
5612/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 |
1.260,00
MÊS
8,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.410,00
MÊS
56,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
3.068,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
5613/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
2.438,40
MÊS
8,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - PARTE DO 4º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO |
630,00
MÊS
8,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
779,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
659
5614/000-2015
779,28
1 - PASSAGEM AEREA. Ida e volta para Brasília com hospedagem incluso - PARA A COORDENADORA DO |
CREAS ELIANE MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA |
UNIFUCADA DE CONSELHEIROS TUTELARES - NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2015, NA SECRETARIA DE DIREITOS |
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
779,28
SV
1,0000
0,00
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
4124/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
5616/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Maio de 2015.
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